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采购供应商管理制度

采购供应商管理制度

时间:2024-02-21 作者:拼职场

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采购供应商管理制度(精选5篇)。

想知道“采购供应商管理制度”的内涵和背后的故事请继续阅读,本文仅供参考之用希望能对您有所帮助。规章制度要符合企业文化或要求且符合法律规定,用人单位制定的规章制度应当符合法律和政策的要求。公司的规章制度可以用来约束规范人的行为,企业经营中规章制度必须要根据员工的要求制定。

采购供应商管理制度【篇1】

ISO9000质量管理体系

程序文件

供应商评价和采购管理程序

编制:

号: 审核: 编制日期:

批准: 生效日期:

[键入文字] [键入文字] 目的

对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购的产品符合规定要求。范围

(1)标准品。(2)加工品 3 权责

3.1 销售部:负责下达客户订购的货品 3.2 采购部:负责物资的采购实施 3.3品质部:负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识

3.4物流部:负责对采购物的收发和管理 3.5仓 库:负责对在库品的管理 4 工作程序: 5.1供应商的调查

5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。5.2供应商的评价

5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求

从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择

5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验,并填写《材料检验记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况,从中确定选择合格的供应商。

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5.3.3经过调查分析、评价后,由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上,以利于公司生产和发展。5.4供应商的辅导

5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标,满足产品或顾客要求,本着互利互惠的原则,对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

5.4.2根据有关记录,如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时,应通知供应商限期改进,否则,从《合格供应商名册》删除。

5.4.3本着对供应商互利互惠的原则,品质部、采购部应对供应商进行分析,必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。

5.4.4如因各种原因,供应商物资超过三次(一季度)不合格且又无改进效果时,应把该供方从《合格供应商名册》中删除,并通知其相关部门。5.5采购资料

严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。5.6采购计划

5.6.1采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的

5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求,包括:名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7采购合同

5.7.1对所采购的重要物资,企业应与合格供方签定采购合同,并双方单位加盖公章后生效 5.8采购产品的验证

5.8.1对所采购的物资及材料,企业应进行验证,并由品质部进行验证工作。

5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时,由品质部与供应商联系调换、返工等方法处理,如仍然达不到公司质量要求,由采购部负责退货。

5.9采购管理

5.9.1交货期管理:采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。

5.9.2催货管理:采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准,依照需求单位之状况进行跟催,掌握交货情形,若无法交货则重新与供方协调交货日,再进行催货。

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5.9.3交货期变动:采购订单或采购合同确认后,供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时,采购与销售部门及供方重新协调交货期,并于采购订单或采购合同上做注明。

5.9.4价格管理:采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后,在可接受的合理范围内,经主管领导核准后,即可向供方进行采购。5.10采购作业程序

5.10.1采购文件的接收:采购人员接获客户成交订货单。

5.10.2 询价作业:采购人员接受成交订单后,向供应咨询价格及货期。5.10.3比价作业:询价作业后,如可能的话需二家以上的供方提供报价,以利比价作业进行,并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。

5.10.4议价作业:数量货金额交大的产品需与供应商进行议价。5.10.5订购作业:询价、比价结束后向供应商正式下达采购订单。

5.10.6订单变更:已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时,应由销售部人员在原销售订单上写明变更内容、日期并由总经理或部门主管签字交由采购部进行变更。

6. 相关文件 合格供应商名册(FR-08-03)供应商评鉴表(FR-08-05)采购订单

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以上就是虎知道为大家整理的9篇《采购及供应商管理制度》,希望对您有一些参考价值。

  • 采购供应商管理制度【篇2】

    一总则

    1制定目的:为了规范供货商的供货活动,保证供货商的供货质量,提高经营者的合理化水准,本着互惠互利的原则特制定本制度。

    2适用范围:适合本公司所有供货商。

    3权责单位:采购部负责制定,修改,废止和起草。

    品管部负责执行。

    总经理负责制定,修改,废止和核准。

    二供货商管理制度

    1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。如营业执照,食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新,并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

    2如果供货商有资料变更,就应立即通知本公司相关人员。

    3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量,数好个数,同时对所送货物的品质进行检查。

    4每次应在午前10:00之前送到,过时将按照有关规定进行处罚。

    5送货签单时,就应按照先来先签的原则。

    6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。

    7每次签好单据后,就应按照指定的场所放置后方能够离开。

    8对当天需要补货就应及时补货。

    9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。

    10退货场合,供货商检查所退回货物的数量,型号,规格是否与退货单据一致。

    三供货商量化评定制度

    我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)

    1每次抽检合格率的评定标准(10分)

    2交货及时率的评定标准(10分)

    3货物质量是否达标评定标准(25分)

    4品质改善和及时性评定标准(25分)

    5服务态度评定标准(10分)

    6货品位置摆放评定标准(10分)

    7文件,电话回复及时性和合理性评定标准(5分)

    8交通工具消毒评定标准(5分)

    说明如下:

    a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)

    奖励方式

    (1)a等供货商能够悠闲取得交易机会。

    (2)a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

    (3)a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。

    (4)a,b,c等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

    惩罚方式

    (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

    (2)c等,d等供应商就应理解定货量减少,增大检查力度和改善辅导措施。

    (3)c等,d等供应商延期支付货款。

    (4)e供货商应立即停止交易。

    采购供应商管理制度【篇3】

    第一章:总则

    第一条:为维护xx采购市场秩序,防范xx采购风险,规范供应商经营行为,确保xx采购工作公开、公平、公正,根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定,制定本办法。

    第二条:供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人,包括中国供应商和外国供应商。

    第三条:没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商,不得参加市级xx采购活动。

    第二章:申请市级xx采购供应商资格的条件

    第四条:具备下列条件的,能够申请取得xx采购中国供应商资格:

    (一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

    (二)遵守国家的法律、行政法规,具有良好的商业信誉;

    (三)具有良好的履行合同的记录;

    (四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

    (五)具有良好的资金、财务和经营状况;

    (六)履行缴纳社会保障、税收义务;

    (七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

    (八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

    (九)原则上供应商经营时间在一年以上,特殊行业要在三年以上;

    (十)xx采购管理机关规定的其他条件。

    具备下列条件之一的,能够申请取得xx采购外国供应商资格:

    (一)经批准,一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

    (二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的,准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

    外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

    第三章:供应商的权利与义务

    第五条:xx采购供应商享有以下权利:

    (一)贴合xx采购市场准入条件的,可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;

    (二)取得xx采购市场准入资格的供应商,能够参加xx采购活动,能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

    (三)供应商在采购活动中,认为自己的合法权益受到损害时,能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

    第六条:xx采购供应商应承担以下义务:

    (一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的.有关资料;

    (二)参加xx采购活动时,要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的,要按照规定足额交纳;

    (三)供应商中标后,要与采购机关签订采购合同,并按照合同的规定认真履约;

    (四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

    (五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

    第四章:xx采购供应商资格申请与审核

    第七条:市级供应商的xx采购市场准入资格,由xx市xx采购管理办公室审查批准。

    第八条:供应商资格的审定程序

    (一)带给书面申请,并带给下列资料:

    1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

    2、银行信用证明;

    3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

    4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

    5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

    6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

    7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

    8、公司简况、业绩、售后服务等;

    9、有关资格审定的其他材料。

    (二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

    (三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

    第五章:供应商的变更和终止

    第九条:市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

    第十条:供应商市场准入资格的适用范围,原则上,经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效,但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

    第十一条:市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查,并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

    第六章:供应商的违规处理

    第十二条:属于下列情形之一的供应商,市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚:

    (一)带给虚假材料,骗取供应商准入资格的;

    (二)带给虚假投标材料的;

    (三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

    (四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

    (五)开标后与招标人进行协商谈判的;

    (六)中标后,无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

    (七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

    (八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

    (九)其他违反xx采购规定的情形;

    (十)其他触犯国家法律的行为。

    第七章:附则

    第十三条:本办法自20xx年x月x日起执行。

    采购供应商管理制度【篇4】

    第十二条:属于下列情形之一的供应商,市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚:

    (一)带给虚假材料,骗取供应商准入资格的;

    (二)带给虚假投标材料的;

    (三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

    (四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

    (五)开标后与招标人进行协商谈判的;

    (六)中标后,无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

    (七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

    (八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

    (九)其他违反xx采购规定的情形;

    (十)其他触犯国家法律的行为。

    采购供应商管理制度【篇5】

    1、目的确保合同的执行力。

    2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

    3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

    4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

    5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

    6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平值;5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。

    本文来源://www.pzc5.com/p/1630.html